审计处召开一季度院内监督事项研讨会
时间:2022-04-26 15:47:15   浏览量: 次
近日,审计处召开2022年第一季度院内监督事项研讨会会。
目前审计处主要通过事前报备、事中监督的方式参与院内现场监督。监督范围涵盖院内修缮、耗材试剂采购、参数论证、10万元以下设备采购等事项。审计处工作人员就监督过程中发现的共性问题进行讨论研判、寻求解决方案。
审计处处长孙志霞强调,要充分发挥内部审计独立客观的监督、评价和咨询服务职责。对不合规项目现场提出建议,督促主管部门立行整改;对现场无法整改的项目及时叫停,强化风险防范能力,保证医院业务活动的合法合规。
单位 | 发布量 | |
1 | 学生工作处 | 12 |
2 | 党委宣传统战部 | 10 |
3 | 教育处 | 7 |
4 | 门诊部 | 7 |
5 | 普通外科 | 7 |
6 | 团委 | 5 |
7 | 人事处 | 5 |
8 | 医务处 | 5 |
9 | 医师培训处 | 5 |
10 | 后勤保障处 | 5 |
11 | 心血管内科 | 5 |
12 | 骨科 | 4 |
13 | 神经内科 | 4 |
14 | 急诊科 | 4 |
15 | 手术室 | 4 |